Rediseño y actualización de los manuales de control interno de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable “ACOTV” Simijaca

Spa: El trabajo de grado bajo la modalidad de monografía se estableció con el fin de suministrar bajo el sistema de gestión COSO un Sistema de Control Interno, rediseñando y actualizando los Manuales de Control Interno como son los Manuales de Funciones, y los Manuales de Procesos y Procedimientos...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Institution:UPTC - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Main Authors: Caro Ardila, Nubia Maritza, Pinilla Vargas, Ginna Lizeth, Giraldo García, Jorge Daniel
Format: Trabajo de grado - Pregrado
Language:Español
Published: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2022
Subjects:
Online Access:http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8873
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:repositorio.uptc.edu.co:001-8873
recordtype dspace
spelling Giraldo García, Jorge Daniel
Caro Ardila, Nubia Maritza
Pinilla Vargas, Ginna Lizeth
2022-10-10T21:57:46Z
2022-10-10T21:57:46Z
2022
Caro Ardila, N. M. & Pinilla Vargas, G. L. (2022). Rediseño y actualización de los manuales de control interno de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable “ACOTV” Simijaca. [Trabajo pregrado, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8873
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8873
Spa: El trabajo de grado bajo la modalidad de monografía se estableció con el fin de suministrar bajo el sistema de gestión COSO un Sistema de Control Interno, rediseñando y actualizando los Manuales de Control Interno como son los Manuales de Funciones, y los Manuales de Procesos y Procedimientos de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable ACOTV Simijaca. La Asociación Comunitaria de Televisión por Cable ACOTV Simijaca, cuyo objeto social consiste en operar el servicio de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro, y que desde el año 2016 entró de lleno con el servicio de internet como proveedor, se constituye en una compañía líder en satisfacer las necesidades de entretenimiento, información y recreación a través de la distribución de señales de televisión abiertas, e internet complementarias y codificadas. En el desarrollo del trabajo de grado bajo la modalidad de monografía se nos brindó la información necesaria para la elaboración del mismo por parte de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable ACOTV Simijaca, la página de internet, por correo y presencialmente a través de las encuestas realizadas en la evaluación del control interno, posteriormente se identificaron las modificaciones en los cargos a través de los últimos años para realizar la actualización de los procedimientos y las funciones de cada cargo; y por último se realizó el Rediseño de los Manuales del Control Interno donde se ejecutó la evaluación, supervisión y monitoreo para su implementación.
Bibliografía y webgrafía: páginas 75-77.
Pregrado
Contador Publica
1 recurso en línea (139 páginas) : ilustraciones
application/pdf
spa
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Facultad Seccional Chiquinquirá
Chiquinquirá
Contaduría Pública
Copyright (c) 2022 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Rediseño y actualización de los manuales de control interno de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable “ACOTV” Simijaca
Trabajo de grado - Pregrado
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Text
https://purl.org/redcol/resource_type/TP
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
Acotv, S. (2022). Acotv simijaca empresa de todos. Obtenido de Acotv simijaca empresa de todos: https://acotvsimijaca.com.co/historia/
Actualícese. (23 de 07 de 2015). Obtenido de Procesos y procedimientos: requisito indispensable para control interno.: https://actualicese.com/procesos-y-procedimientos-requisito-indispensablepara-control-interno/
Ámez, F. (2003). Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Madrid, España: CULTURAL, S.A.
Anonymous. (17 de 09 de 2015). Auditoria de gestión: COSO 1. Obtenido de http://auditoriadegestioncoso1.blogspot.com/2015/05/coso-i.html
Auditoria. (2009). Teoría General del Control en las Empresas. Obtenido de http://fabiangarzon18.blogspot.com.co/2009/09/teoria-general-del-control-en-las.html
bdigital.uexternado. (2017). El_sistema_de_control_interno_en_el_estado_colombiano_como_instancia_integradora_. Obtenido de https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/661/ASA-Spa-2017- El_sistema_de_control_interno_en_el_estado_colombiano_como_instancia_integradora_Trabaj o_de_grado.pdf;jsessionid=09F0F1230354646E706EB996022F877A?sequence=1
Bermúdez Gómez, H. (2013). Integridad de los documentos e integridad de la información. (F. d. Administrativas, Ed.) Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Obtenido de http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/C/contrapartida_764/contrapartida_ 764.asp
Colombia, G. d. (s.f.). Dirección General de Sanidad Militar. Obtenido de https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4- normatividad/4-6-normograma-digsa/subdireccion-tecnica-gestion-digsa/grupo-sistemaintegral-informacion-tecnologias/normas-externas-aplicadas-al-regimen/ley-1978-2019-se
Congreso de la República. (1990). Ley 43 DE 1990. Obtenido de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104547_archivo_pdf.pdf
Contributing Writer. (2016). Habilidades necesarias para contabilidad. Obtenido de http://www.ehowenespanol.com/habilidades-necesarias-contabilidad-sobre_134456/
COSO. (s.f.). www.coso.org. (s.f.). Obtenido de http://www.coso.org
CRC. (2021). Compilación y simplificación normativa en materia de televisión
Delgadillo, A. C., & Murcia, J. (2013). EVALUACIÓN, REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN POR CABLE “ACOTV SIMIJACA”. Chiquinquira: Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia.
Delgadillo, M. (2013). Evaluación, Rediseño e Implementación del sitema de control interno de Actov,Codigo de ética.
Departamento de Seguridad en Cómputo de la UNAM. (2012). Control de Acceso. México D.F. Obtenido de http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/proyectos/seguridad/Interes.php
Estupiñan Gaitán Rodrigo. (2015). Control Interno y Fraudes: Análisis de informe, Coso I, II ,y III con base en los ciclos transaccionales. En Estupiñan Gaitán Rodrigo, Control Interno y Fraudes: Análisis de informe, Coso I, II ,y III con base en los ciclos transaccionales (págs. 8-9). Ecoe Editores. Obtenido de https://books.google.com.pe/books?id=qcO4DQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f =false
Estupiñan, R. (2015). Control Interno y Fraudes: Análisis de informe, Coso I, II ,y III con base en los ciclos transaccionales. En Control Interno y Fraudes: Análisis de informe, Coso I, II ,y III con base en los ciclos transaccionales (págs. 8-9). Ecoe Editores. Obtenido de https://books.google.com.pe/books?id=qcO4DQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f =false
Giovanny., G. (1 de 12 de 2020). Gestiopolis. Obtenido de Manual de procedimientos: qué es, objetivos, estructura y su justificación frente al control interno.: https://www.gestiopolis.com/manualesprocedimientos-uso-control-interno/
Javier, S. (29 de 09 de 2020). Proceso de auditoría. . Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/proceso-de-auditoria.html
Jenny, S. (2011). “Reflexiones sobre las exigencias formuladas a los Revisores Fiscales en los últimos cuatro años y su relación con los requerimientos internacionales de formación”. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Obtenido de https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/nov/memorias_rev_fiscal_foro_firmas/ev entos_rev_fiscal/V_revisoria_fiscal/ponencia_ujaveriana_ppt.pdf
Lopez, J. I. (2001). Diccionario Contable, Administrativo y Fiscal. México DF: Thomson Editores.
Mantilla, S. (2018). Auditoria del Control Interno. Bogota: EcoEdiciones.
MINTIC. (2014). Qué son las TIC´S. Bogota D.C. Obtenido de http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3- channel.html
Monografías. (2018). Definición Del Manual Funciones. Obtenido de https://www.monografias.com/docs/definici%C3%B3n-del-manual-defuncionesP39ZZSUPJ8UNZ
Monografías. (2018). Definición Del Manual Funciones. Obtenido de https://www.monografias.com/docs/definici%C3%B3n-del-manual-defuncionesP39ZZSUPJ8UNZ
Presidencia.gov.co. (s.f.). Constitución Política. Obtenido de https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia1991.pdf
Pública, F. (s.f.). EVA GESTOR NORMATIVO. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913#:~:text=Se%C3% B1ala%20que%20las%20entidades%20del,la%20Informaci%C3%B3n%20y%20las%20Comunicaci ones
Reverso Diccionario. (2012). recursos asignados. Obtenido de http://diccionario.reverso.net/espanoldefiniciones/recursos%20asignados
Santillana, J. (2003). establecimiento de sistema de control interno la funcion de contraloria. Mexico: THOMSON .
SC.EHU. (2001). Automatización. Obtenido de http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/Auto matizacion/Automatizacion.htm
Simijaca, A. (2022). Acotv simijaca empresa de todos. Obtenido de Acotv simijaca empresa de todos: https://acotvsimijaca.com.co/historia/
Solutions., G. (2017). ¿Qué es el modelo COSO? Cómo gestionar riesgos. Obtenido de ¿Qué es el modelo COSO? : https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-es-modelo-coso/
Universidad Libre de Colombia. (2011). Soportes de Contabilidad. Bogotá D.C. Obtenido de http://www.unilibre.edu.co/CienciasEconomicas/Webcontaduria/estudie/Conta/ContaSopor.ht m
UPTC. (2016). Programa de Contaduría Pública de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sede Chiquinquirá. Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia. Obtenido de http://www.uptc.edu.co/facultades/f_chiquinquira/pregrado/contaduria/inf_general/
Zuluaga, F. (29 de mayo de 2021). OCH group. Obtenido de https://www.contpaqi.com/publicaciones/gestion-empresarial/que-es-el-control-interno-deuna-empresa
Auditoría fiscal
Contabilidad administrativa
Responsabilidad fiscal
Auditoría interna
Corresponsabilidad fiscal
institution UPTC - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
collection d_repositorio.uptc.edu.co-DSPACE
title Rediseño y actualización de los manuales de control interno de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable “ACOTV” Simijaca
spellingShingle Rediseño y actualización de los manuales de control interno de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable “ACOTV” Simijaca
Caro Ardila, Nubia Maritza
Pinilla Vargas, Ginna Lizeth
Giraldo García, Jorge Daniel
Caro Ardila, Nubia Maritza
Pinilla Vargas, Ginna Lizeth
Auditoría fiscal
Contabilidad administrativa
Responsabilidad fiscal
Auditoría interna
Corresponsabilidad fiscal
title_short Rediseño y actualización de los manuales de control interno de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable “ACOTV” Simijaca
title_full Rediseño y actualización de los manuales de control interno de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable “ACOTV” Simijaca
title_fullStr Rediseño y actualización de los manuales de control interno de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable “ACOTV” Simijaca
title_full_unstemmed Rediseño y actualización de los manuales de control interno de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable “ACOTV” Simijaca
title_sort rediseño y actualización de los manuales de control interno de la asociación comunitaria de televisión por cable “acotv” simijaca
author Caro Ardila, Nubia Maritza
Pinilla Vargas, Ginna Lizeth
Giraldo García, Jorge Daniel
Caro Ardila, Nubia Maritza
Pinilla Vargas, Ginna Lizeth
author_facet Caro Ardila, Nubia Maritza
Pinilla Vargas, Ginna Lizeth
Giraldo García, Jorge Daniel
Caro Ardila, Nubia Maritza
Pinilla Vargas, Ginna Lizeth
building Repositorio digital
topic Auditoría fiscal
Contabilidad administrativa
Responsabilidad fiscal
Auditoría interna
Corresponsabilidad fiscal
topic_facet Auditoría fiscal
Contabilidad administrativa
Responsabilidad fiscal
Auditoría interna
Corresponsabilidad fiscal
publishDate 2022
language Español
publisher Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
physical 1 recurso en línea (139 páginas) : ilustraciones
format Trabajo de grado - Pregrado
description Spa: El trabajo de grado bajo la modalidad de monografía se estableció con el fin de suministrar bajo el sistema de gestión COSO un Sistema de Control Interno, rediseñando y actualizando los Manuales de Control Interno como son los Manuales de Funciones, y los Manuales de Procesos y Procedimientos de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable ACOTV Simijaca. La Asociación Comunitaria de Televisión por Cable ACOTV Simijaca, cuyo objeto social consiste en operar el servicio de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro, y que desde el año 2016 entró de lleno con el servicio de internet como proveedor, se constituye en una compañía líder en satisfacer las necesidades de entretenimiento, información y recreación a través de la distribución de señales de televisión abiertas, e internet complementarias y codificadas. En el desarrollo del trabajo de grado bajo la modalidad de monografía se nos brindó la información necesaria para la elaboración del mismo por parte de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable ACOTV Simijaca, la página de internet, por correo y presencialmente a través de las encuestas realizadas en la evaluación del control interno, posteriormente se identificaron las modificaciones en los cargos a través de los últimos años para realizar la actualización de los procedimientos y las funciones de cada cargo; y por último se realizó el Rediseño de los Manuales del Control Interno donde se ejecutó la evaluación, supervisión y monitoreo para su implementación.
url http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8873
url_str_mv http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8873
_version_ 1778721570223554560
score 11.2563715